|
Zmluva |
|
Zmluva vod. spol.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
118/2019
|
Servis hygienických zariadení - škola
|
262,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
ILLE-Papier-Servis SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
99/2019
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 1/2019
|
30,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
100/2019
|
Pohotovostné služby zodp. osoby 2/2019
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
101/2019
|
Havarijné poistenie - II.Q.2019
|
109,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
102/2019
|
Elektrina za 2/2019 - ŠI, ŠJ
|
1 146,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
103/2019
|
Teplo za 2/2019
|
5 963,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
SI Teplo, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
104/2019
|
Prečistenie kanalizácie
|
236,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
Koloman Urbánek-REKOSAN |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
107/2019
|
Vodné-stočné za 2/2019 - škola, SOP
|
142,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
108/2019
|
Vodné-stočné za 2/2019 - ŠI, ŠJ
|
148,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
109/2019
|
Materiál - škola
|
1 010,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
BK DOM s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
114/2019
|
Úrazové poistenie - II.Q.2019
|
64,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
115/2019
|
Digitálny LCD alkoholtester CA05FL
|
99,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
4 safety, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
116/2019
|
Volejbalové lopty - MO vo volejbale SŠ
|
53,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
INFINITY team s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
119/2019
|
Informačná brožúra W8
|
88,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
UMP s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
93/2019
|
Internet 3/2019-ŠI
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
121/2019
|
PHM - ŠKODA Fabia, Traktor Z 7011 - VHČ
|
175,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
122/2019
|
PHM - Peugeot Boxer, Traktor Claas - škola
|
210,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
123/2019
|
Služby STP APV WINPAM 3/2019 - 2/2020
|
71,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
IVES Košice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
124/2019
|
Preprava žiakov autobusom Levice-Bzovík a späť
|
153,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2019 |
|
|
|
EDEN BUS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.03.2019 |