|
|
Faktúra |
207/2019
|
Služby CO 4/2019
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
Magdolenová Jana Bc. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
206/2019
|
Čistenie prádla - VHČ
|
167,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
Bokníková PPdZ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
204/2019
|
Operatívny leasing - nájom kopírky za 4/2019
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.04.2019 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
199/2019
|
Potreby pre zvieratá-krmítka, napájačky/SOP
|
139,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
|
LEVEX s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
198/2019
|
Polep auta - autoškola
|
63,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
|
ARDOX SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
196/2019
|
PHM - ŠKODA Fabia - VHČ
|
57,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
195/2019
|
PHM - Peugeot Boxer - škola
|
94,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
194/2019
|
Materiál - čistiaci prostriedok do konvektomatu - ŠJ
|
105,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
EVO TECH, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190/2019
|
Servisný zásah IT špecialistu-autoškola
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
185/2019
|
Vodné-stočné za 3/2019 - ŠI, ŠJ
|
172,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Objednávka |
30/2019
|
Potreby pre zvieratá - krmítka, napájačky
|
139,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
|
LEVEX s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Objednávka |
28/2019
|
Posedenie ku dňu učiteľov - SF
|
119,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
HENŽEL Jozef ml. - OZ / S.O.K. s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
101/2019
|
Havarijné poistenie - II.Q.2019
|
109,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.03.2019 |
|
|
Objednávka |
10/2019
|
Plastové okná, 4 ks - SOP
|
990,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
TOP-PLAST |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
118/2019
|
Servis hygienických zariadení - škola
|
262,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
ILLE-Papier-Servis SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
116/2019
|
Volejbalové lopty - MO vo volejbale SŠ
|
53,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
INFINITY team s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
115/2019
|
Digitálny LCD alkoholtester CA05FL
|
99,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
4 safety, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
114/2019
|
Úrazové poistenie - II.Q.2019
|
64,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
109/2019
|
Materiál - škola
|
1 010,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
BK DOM s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
108/2019
|
Vodné-stočné za 2/2019 - ŠI, ŠJ
|
148,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.03.2019 |