|
|
Faktúra |
671/2018
|
Poplatok za kópie/výtlačky nad limit
|
126,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
672/2018
|
Telefóny 12/2018
|
55,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
667/2018
|
Poistenie nehnuteľnosti a osôb od 1.1.2019 do 01.04.2019
|
422,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
644/2018
|
Oprava plynového kotla BAXI
|
43,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
LEMAR LEVICE, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
666/2018
|
Havarijné poistenie - 01.01.2019 - 01.04.2019.
|
109,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
665/2018
|
Operatívny leasing - nájom kopírky za 12/2018
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
664/2018
|
Výroba pečiatok - Medico
|
25,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
Mgr. Ján Mišík |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
663/2018
|
PHM - Peugeot Boxer, Škoda Fabia - škola
|
127,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
662/2018
|
Služby revízneho technika - ŠJ, ŠI
|
190,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
Antal Arpád |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
661/2018
|
Kancelárske a čistiace potreby - škola
|
1 080,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
653/2018
|
Stavebné práce v posilňovni
|
7 043,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
ZLATNER, spol.s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
655/2018
|
PHM - ŠKODA Fabia, Traktor Z 7011 - VHČ
|
284,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
654/2018
|
Úrazové poistenie - 01.01.2019 - 01.04.2019.
|
64,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
648/2018
|
Veľkoobjemový kontajner - odvoz odpadov
|
358,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
Tekovská ekologická s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
645/2018
|
Internet - zriaďovací poplatok - ŠI
|
7,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
363/2023
|
Telefóny+Magio Internet+TV za 7/2023-ŠI
|
61,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.08.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
16.08.2023 |
21.08.2023 |