|
|
Faktúra |
285/2026
|
potraviny-ŠJ
|
160,45 |
s DPH |
8115/2026 zo dňa 22.6.2026
|
|
|
|
|
29.06.2026 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.06.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
286/2026
|
potraviny-ŠJ
|
125,50 |
s DPH |
250/2026 zo dňa 25.6.2026
|
|
|
|
|
29.06.2026 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.06.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
284/2026
|
potraviny-ŠJ
|
526,92 |
s DPH |
8113/2026 zo dňa 17.6.2026
|
|
|
|
|
29.06.2026 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.06.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
283/2026
|
potraviny-ŠJ
|
529,16 |
s DPH |
247/2026 zo dňa 23.6.2026
|
|
|
|
|
26.06.2026 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.06.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
282/2026
|
Kancelárske potreby - škola
|
545,42 |
s DPH |
|
2023105011 15.12.2025
|
|
|
|
26.06.2026 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.06.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
281/2026
|
potraviny-ŠJ
|
556,53 |
s DPH |
244/2026 zo dňa 22.6.2026
|
|
|
|
|
26.06.2026 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.06.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Objednávka |
63/2026
|
Servis SW-problém so SFT+ na PC - sekr. + reštart ATTEND PC11-6, Servis SW-dochádzkový systém
|
98,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
|
Computer and Network Systems, spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
62/2026
|
Letničky - mix (krúžkové)
|
41,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
|
Patrik Chovanec |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
61/2026
|
Aktualizačné vzdelávanie: "Podpora vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením."
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
|
PaedDr. Eva Gelányiová |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
278/2026
|
potraviny-ŠJ
|
415,69 |
s DPH |
236/2026 zo dňa 16.6.2026
|
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.06.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
280/2026
|
potraviny-ŠJ
|
248,39 |
s DPH |
8109/2026 zo dňa 11.6.2026
|
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
26.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
279/2026
|
potraviny-ŠJ
|
295,41 |
s DPH |
240/2026 zo dňa 18.6.2026
|
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.06.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
276/2026
|
Zábradlie VEVOR (dĺžka 150 cm) - 3 ks, (dĺžka 100 cm) - 1 ks
|
219,79 |
s DPH |
57/2026 11.6.2026
|
|
|
|
|
18.06.2026 |
|
|
|
Guantum Trail s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
273/2026
|
PHM - Wolkswagen POLO - PČ
|
58,81 |
s DPH |
|
5611865404 zo dňa 23.10.2006
|
|
|
|
18.06.2026 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.06.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
274/2026
|
PHM - Kosačka, Peugeot Boxer, Škoda Scala - škola
|
186,38 |
s DPH |
|
5611865249 zo dňa 20.3.2005
|
|
|
|
18.06.2026 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.06.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
275/2026
|
Nerezové zábradlie + príslučenstvo (držiaky, madlá)
|
638,82 |
s DPH |
56/2026 11.6.2026
|
|
|
|
|
18.06.2026 |
|
|
|
STUDIO H+H s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
272/2026
|
potraviny-ŠJ
|
513,90 |
s DPH |
232/2026 zo dňa 15.6.2026
|
|
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
26.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
59/2026
|
Autobusová preprava na trase: Levice (SR)-Viedeň-Schönbrunn (Rakúsko) dňa 1.7.2026
|
900,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
|
BORELAX s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
271/2026
|
Hasiace prístroje práškové-8 ks + Kontrola a servis hasiacich prístrojov
|
532,34 |
s DPH |
55/2026 10.6.2026
|
|
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
|
HASLEX - Miroslav Lešťan |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
25.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
270/2026
|
Výmena obutých kolies - Peugeot Boxer LV 482 ER
|
94,99 |
s DPH |
54/2026 10.6.2026
|
|
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
|
DARU-TRANS spol. s r.o., |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.06.2026 |
30.06.2026 |