|
|
Faktúra |
180/2026
|
potraviny-ŠJ
|
355,56 |
s DPH |
/2026 zo dňa ..04.2026
|
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
07.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
178/2026
|
potraviny-ŠJ
|
613,15 |
s DPH |
/2026 zo dňa .04.2026
|
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
08.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
179/12026
|
potraviny- ŠJ
|
643,27 |
s DPH |
/26 zo dňa .04.2026
|
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
176/2026
|
Tlačivá
|
153,32 |
s DPH |
37/2026 27.4.2026
|
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.04.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
177/2026
|
potraviny-ŠJ
|
284,34 |
s DPH |
/2026 zo dňa .04.2026
|
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
08.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
174/2026
|
potraviny-ŠJ
|
606,92 |
s DPH |
156/2026 zo dňa 23.04.2026
|
|
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
39/2026
|
radiatory 22K : , 500x2000, 600x1800, 600x1200´, ventil vypúšťací, set priamy hlavica W5-RI-R859
|
14 737,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
|
VODAMONT, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
171/2026
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu
|
46,00 |
s DPH |
|
2018/SZ 3040 zo dňa 30.5.2018
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.04.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
173/2026
|
potraviny-ŠJ
|
718,58 |
s DPH |
153/2026 zo dňa 21.04.2026
|
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
172/2026
|
Pracovné zošity y literatúry - krúžkové - Ryder
|
37,09 |
s DPH |
35/2026 zo dňa 24,04.2,26
|
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.04.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
37/2026
|
List-n-bianco-s vodotlačou znaku SR, triedna kniha pre SŠ-evidenčný hárok, poštovné + balné
|
153,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
04.05.2026 |
|
|
Objednávka |
36/2026
|
Elektrický brusič nožov, set nožov, nôž plátkovací, pekáče, pracovné rukavice - SOP
|
141,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
|
FAST PLUS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
01.05.2026 |
|
|
Objednávka |
38/2026
|
Potreby pre včelára
|
126,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
|
PEDAP, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
01.05.2026 |
|
|
Objednávka |
35/2026
|
Pracovné zošity - literatúra + doprava
|
37,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
170/2026
|
potraviny-ŠJ
|
1 079,53 |
s DPH |
150/2026 zo dňa 20.04.2026
|
|
|
|
|
22.04.2026 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
167/2026
|
potraviny-ŠJ
|
294,07 |
s DPH |
8070/2026 zo dňa .13.04.2026
|
|
|
|
|
21.04.2026 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.04.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
168/2026
|
potraviny-ŠJ
|
63,36 |
s DPH |
146/2026 zo dňa 17.04.2026
|
|
|
|
|
21.04.2026 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
166/2026
|
Výdavky spojené s ubytovaním našich žiakov na ŠI OA Levice za 3/2026 (elektrina, teplo, vodné-stočné)
|
1 889,79 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
|
Obchodná akadémia Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
163/2026
|
Nákup PHM
|
141,83 |
s DPH |
|
5611865404 zo dňa 31.10.2006
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.04.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
164/2026
|
potraviny-ŠJ
|
215,87 |
s DPH |
142/2026 zo dňa 17.04.2026
|
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.04.2026 |
07.05.2026 |