|
|
Objednávka |
18/2026
|
Liadok amónny
|
1 670,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
|
Agropodnik a.s. Trnava |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
16.03.2026 |
|
|
Objednávka |
17/2026
|
Krabica zákuskov
|
138,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
|
VIERA - NIKA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
97/2026
|
Elektrina za 2/2026 - ŠI, ŠJ
|
1 109.31 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
96/2026
|
Elektrina za 2/2026 -škola
|
595,22 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
95/2026
|
Plyn 2/2026 - ŠJ
|
107,08 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu / 12.5.2021
|
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
81/2026
|
Nákup PHM
|
165,86 |
s DPH |
|
5611865404 zo dňa 20.03.2005
|
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
86/2026
|
potraviny-ŠJ
|
747,63 |
s DPH |
82/2026 zo dňa 02.03.2026
|
|
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
89/2026
|
Nákup PHM
|
53,31 |
s DPH |
|
5611865404 zo dňa 20.03.2005
|
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
82/2026
|
Nákup suchého betónu
|
53,57 |
s DPH |
14/2026 18.02.2026
|
|
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
Ing. Marek CZIRIA - dom náradia |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
73/2026
|
Prevádzkovanie služby ATŠ + Monitoring prevádzkových veličín za 2/2026 - VHČ
|
121,77 |
s DPH |
|
MTV05102016002 5.10.2016
|
|
|
|
02.03.2026 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
77/2026
|
potraviny-ŠJ
|
928,35 |
s DPH |
78/2026 zo dňa 26.02.2026
|
|
|
|
|
02.03.2026 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
12.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
80/2026
|
Telefóny 2/2026
|
32,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.03.2026 |
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
79/2026
|
Telefóny 2/2026
|
32,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.03.2026 |
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
85/2026
|
Poskytovanie služieb CO 2/2026
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2026 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
94/2026
|
Vodné-stočné za 2/2026
|
277,64 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
28.02.2026 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
93/2026
|
Vodné-stočné za 2/2026
|
513,94 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
28.02.2026 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
74/2026
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu
|
34,50 |
s DPH |
|
2018/SZ 3040 zo dňa 30.5.2018
|
|
|
|
28.02.2026 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.03.2026 |
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
84/2026
|
Poistenie nehnuteľností a osôb - II. Q 2026
|
941,36 |
s DPH |
|
HZ 6628047207 zo dňa 01.07.2025
|
|
|
|
28.02.2026 |
|
|
|
KOOPERATIVApoisťovňa,a.s. Agentúra Nitra |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
78/2026
|
potraviny-ŠJ
|
278,67 |
s DPH |
8038/2026 zo dňa 23.02.2026
|
|
|
|
|
28.02.2026 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
06.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
68/2026
|
Výmena blatníka a striekanie dielu VW POLO
|
147,60 |
s DPH |
9/2026 27.1.2026
|
|
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
|
HES trans, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
06.03.2026 |
16.03.2026 |