|
|
Faktúra |
109/2026
|
Nákup PHM
|
54,93 |
s DPH |
|
5611865249 zo dňa 20.3.2005
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.03.2026 |
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
111/2026
|
STK a EK - Škoda Scala a VW Polo
|
160,00 |
s DPH |
19/2026 zo dňa 06.03.2026
|
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
|
STK Levice s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.03.2026 |
06.04.2026 |
|
|
Faktúra |
108/2026
|
Nákup PHM ZETRO, POLO
|
146,69 |
s DPH |
|
5611865404 zo dňa 23.10.2006
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.03.2026 |
06.04.2026 |
|
|
Faktúra |
105/2026
|
potraviny-ŠJ
|
1 311.46 |
s DPH |
100/2026 zo dňa 12.03.2026
|
|
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
26.03.2026 |
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
110/2026
|
Výdavky spojené s ubytovaním našich žiakov na ŠI OA Levice za 2/2026 (elektrina, teplo, vodné-stočné)
|
2 045.83 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
|
Obchodná akadémia Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.03.2026 |
06.04.2026 |
|
|
Faktúra |
104/2026
|
potraviny-ŠJ
|
429,99 |
s DPH |
97/2026 zo dňa 10.03.2026
|
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.03.2026 |
31.03.2026 |
|
Zmluva |
01/03/2026
|
Zabezpečenie odbornej praxe študenta
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
|
UKF Nitra - Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
23.03.2026 |
|
Zmluva |
1/2026
|
Dohoda o spolupráci s CPP
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
|
CPP |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
103/2026
|
potraviny-ŠJ
|
631,05 |
s DPH |
93/2026 zo dňa 09.03.2026
|
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
101/2026
|
Teplo za 2/2026
|
14 362,43 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
102/2026
|
potraviny-ŠJ
|
306,67 |
s DPH |
8046/2026 zo dňa 2.03.2026
|
|
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
99/2026
|
potraviny-ŠJ
|
197,52 |
s DPH |
91/2026 zo dňa 06.03.2026
|
|
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
100/2026
|
Kábel HDMI
|
28,17 |
s DPH |
20/2026 6.3.2026
|
|
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
|
Computer and Network Systems, spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
98/2026
|
potraviny-ŠJ
|
669,71 |
s DPH |
89/2026 zo dňa 05.03.2026
|
|
|
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.03.2026 |
30.03.2026 |
|
Zmluva |
LZ_2026/0116
|
Personalistika a mzdy - WINPAM
|
99,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
DIVES, p.o. MV SR |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
20/2026
|
Kábel HDMI
|
28,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
|
Computer and Network Systems, spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
87/2026
|
Strava-RN za 2/2026
|
1 129.14 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
88/2026
|
Strava-SF za 2/2026
|
158,67 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
90/2026
|
potraviny-ŠJ
|
361,06 |
s DPH |
86/2026 zo dňa 03.03.2026
|
|
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2026
|
STK A EK počas roka 2026
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
|
STK Levice s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
16.03.2026 |